永州市事业单位登记管理局2018年度部门决算公开
永州市事业单位登记
管理局2018年度
部门决算
目录
第一部分 永州市事业单位登记管理局概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 永州市事业单位登记管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 永州市事业单位登记管理局2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、 预算绩效情况说明
九、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
第四部分 名称解释
第一部分 永州市事业单位登记管理局概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省关于事业单位登记管理的法律、法规和政策,拟订本市有关事业单位登记管理的政策,并组织实施;负责本级登记管辖范围内(含利用国有资产举办)事业单位的注册登记、变更登记、注销登记工作;负责本级管辖范围内事业单位的名称预先核准工作,核发《事业单位法人证书》和《法定代表人证》;依法保护全市核准登记(备案)的事业单位有关登记事项的合法权益;协助事业单位办理有关事宜,为事业单位提供维权服务和咨询服务;负责组织事业单位法定代表人的培训、发证工作;组织实施事业单位年度报告制度;监督检查全市事业单位落实登记管理法规、规章的情况。会同相关部门依法查处事业单位违法违规行为;会同相关部门组织事业单位法定代表人的离任审计工作;协助有关部门对注销的事业单位进行清算;承办登记管理行政复议、行政诉讼应诉工作;组织指导全市事业单位登记管理信息的统计和联网工作;检查监督和指导协调县市区的事业单位登记管理工作;负责事业单位登记管理的综合调研与宣传工作。受市机构编制委员会办公室的委托,负责党政机关和机构编制部门管理的群团的统一社会信用代码赋码工作。
二、机构设置
市事业单位登记管理局是财政预算拨款的副处单位,编制10名,实有8人,内设登记管理科、公益域名管理科、统一社会信用代码管理科。
第二部分 永州市事业单位登记管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:永州市事业单位登记管理局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
93.80 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
93.95 |
二、上级补助收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
三、事业收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
四、经营收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
六、其他收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
22 |
|
|
49 |
|
本年收入合计 |
23 |
93.80 |
本年支出合计 |
50 |
93.95 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
51 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
0.15 |
年末结转和结余 |
52 |
0.00 |
|
26 |
|
|
53 |
|
总计 |
27 |
93.95 |
总计 |
54 |
93.95 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:永州市事业单位登记管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
93.80 |
93.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
93.80 |
93.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20110 |
人力资源事务 |
93.80 |
93.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011001 |
行政运行 |
73.80 |
73.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:永州市事业单位登记管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
93.95 |
93.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
93.95 |
93.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20110 |
人力资源事务 |
93.95 |
93.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011001 |
行政运行 |
73.95 |
73.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:永州市事业单位登记管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
93.80 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
93.95 |
93.95 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
22 |
93.80 |
本年支出合计 |
49 |
93.95 |
93.95 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
0.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
0.15 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
93.95 |
总计 |
54 |
93.95 |
93.95 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:永州市事业单位登记管理局 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
93.95 |
93.95 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
93.95 |
93.95 |
0.00 |
||
20110 |
人力资源事务 |
93.95 |
93.95 |
0.00 |
||
2011001 |
行政运行 |
73.95 |
73.95 |
0.00 |
||
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:永州市事业单位登记管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
70.74 |
302 |
商品和服务支出 |
23.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
17.46 |
30201 |
办公费 |
0.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
15.16 |
30202 |
印刷费 |
2.58 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
28.98 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
2.52 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.62 |
30211 |
差旅费 |
5.19 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.96 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.63 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
3.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.98 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.37 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.19 |
|
|
|
人员经费合计 |
70.74 |
公用经费合计 |
23.21 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:永州市事业单位登记管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.63 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:永州市事业单位登记管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 永州市事业单位登记管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位2018年度收入为93.8万元,支出为93.95万元,上年结余为0.15万元,本年结余为0万元。
二、收入决算情况说明
2018年本单位全年收入为93.8万元。2017年财政拨入经费为72.84万元。同上年度相比,拨款有所增加,原因:增加了人员经费。
三、支出决算情况说明
2018年本单位支出93.95万元,其中人员经费支出70.74万元、日常公用经费支出23.21万元。2018年末结余为0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
我单位2018年度财政拨款收入为93.8万元,财政拨款支出为93.95万元,上年财政拨款结余为0.15万元,本年财政拨款结余为0万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年本单位一般公共预算财政拨款支出93.95万元,其中人员经费支出70.74万元、日常公用经费支出23.21万元。2018年末一般公共预算财政拨款结余为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
我单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出为93.95万元,其中工资福利支出70.74万元(基本工资17.46万元、津贴补贴15.16万元、奖金28.98万元、伙食补助费2.52万元、其他社会保障缴费6.62万元、)、商品和服务支出23.21万元(办公费0.32万元、印刷费2.58万元、差旅费5.19万元、会议费0.96万元、公务接待费0.63万元、专用材料费3万元、委托业务费2万元、工会经费0.98万元、其他交通费用4.37万元、其他商品和服务支出3.19万元)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
我单位按照中央规定严格控制支出,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约。进行了公车改革,规范公务接待活动等,使得“三公”经费等各单项支出均明显下降。
(1)“三公”经费支出情况,列表如下:
三公经费 |
2017年度 |
2018年度 |
2018年初预算数 |
说明 |
招待费 |
2.81万元 |
0.63万元 |
1万元 |
2018年招待费没有超过年初预算数。同上年度相比减少了77.61%,原因:严格控制了招待费支出。 |
2019年公务用车购置数(辆)0辆,公务车保有量0台,国内公务接待批次(次)15次,国内公务接待人次(人)105人。
2019年因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)0人。
八、预算绩效情况说明
本年度工作经费管理规范,按计划完成,确保了市编办各项工作正常运转和圆满完成,各部门对该项工作总体较满意。对各项职能指标完成情况进行了自检自查,结果表明各项工作均已完成,资金绩效评价表的综合得分为96分,自评为优秀。
1、年报公示工作扎实有效。坚持线上与线下并举,QQ、微信、网络等现代传媒与机关发文、电话通知等传统渠道并行,大力宣传年报工作新要求新规范,扩大知晓面,确保政策宣传到位。落实一窗受理、首问负责、一次告知等服务制度,集中受理、审核事业单位年度报告事项。编写《服务指南》,明确网上申报操作流程及注意事项,加强对事业单位承办人员的培训、指导力度。同步加强对各县区年报公示工作的业务指导,加强监督检查,确保全市年报公示工作步调一致、协调推进。事业单位报送、举办单位审核、登记部门公示程序一步不减,年度报告书、法人证书副本、财务报表等材料一份不漏,规范、准确、保密等形式审查要求一个不差,保证年报公示的质量。全年市本级 329家已登记的事业单位,除9家新设立登记不需公示、5家单位按规定无需公示外,其余单位均按时进行公示,年报公示率达100%。
2、 登记管理服务提质有效。容缺受理、限时办理、网 上办理多措并举,事业单位登记办理时限大幅压缩,申请并领取统一社会信用代码证书基本实现立等可取,数据多跑路、服务对象少跑腿的“只跑一次”服务格局初步形成。2017年共办理申请法人设立(备案)登记的事业单位9家,变更登记39家、涉及变更事项44次,注销(备案)登记2家,登记管辖权移交1家;完成存量代码转换335份、映射率100%,赋予机关群团统一社会信用代码160个。
3、事中事后监管有力有效。部门协同管、信用公示管、监督检查管、信息抽查管“双管齐下”,88家事业单位依法依规被冻结,57条行政许可信息同步推送至信用永州平台,随机抽查19家事业单位法人公示信息,指出整改问题24条,下达整改通知书4份,事中事后监管有力加强。
4、各类业务能力提升有效。编写《事业单位登记管理法律法规及文件汇编》,用于指导县区登记管理部门和事业单位承办人员。将登记管理业务纳入对县区编办的绩效考评范围,以考促训;利用召开工作会议的时机,以会代训;办理各类业务时加强沟通、交流,在实践中强化培训;及时推介各县区好做法、好经验,在互学互比中加强培训,多措并举,趟开加强县区登记管理机关业务培训的“路子”。大力加强学法普法,增强工作人员法治意识,提高依法行政、依法监管的能力和水平。组织5名工作人员全部一次性通过执法资格考试、取得《行政执法证》,为开展“双随机一公开”执法奠定基础。
5、强化自身建设规范有效。一是加强制度建设。制订下发《永州市事业单位登记管理局业务分工意见》,明确人员分工,清晰职责边界,督促全体工作人员履职尽责。同时,修订完善财务管理、公章管理、文件管理等制度,加强制度化规范化建设。二是加强政务信息宣传。大力加强政务信息宣传报道工作,2017年,在中央机构编制网上稿3篇、国家事登局的事业单位在线上稿2篇,有效扩大了影响,提升了形象。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出18.84 万元(办公费0.32万元、印刷费2.58万元、差旅费5.19万元、会议费0.96万元、公务接待费0.63万元、专用材料费3万元、委托业务费2万元、工会经费0.98万元、其他商品和服务支出3.19万元),与上年基本持平。
(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆0 辆。
(四)由于2018年度财务并入主管部门编办,根据年初预算及年中追加的人员经费进行决算的。无结余。
第四部分 名称解释
“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、手续费、差旅费、会议费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用以及其他费用。